2024年6月至7月,集團財務(wù)中心對集團8家子公司開展財稅工作檢查。此次檢查重點圍繞資金使用流程、稅收申報繳納、內(nèi)部控制制度、銷售采購流程等方面進行,通過現(xiàn)場查看、實地檢查、核對賬目、調(diào)閱制度等方式,對子公司歷年財務(wù)運行情況進行了全面細(xì)致檢查。針對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,檢查組及時給予現(xiàn)場反饋和針對性建議,并要求責(zé)任單位限時整改到位。
下一步,集團財務(wù)中心將以此次檢查為契機,舉一反三,認(rèn)真研判分析問題產(chǎn)生深層次原因,全面排查、堵塞財務(wù)管控漏洞,建立健全財稅工作長效機制。(財務(wù)中心 許小曼)


