2024年8月21日下午,集團召開內(nèi)控升級攻堅任務(wù)部署會議。集團黨委班子成員,各部室主要負責同志、內(nèi)控升級攻堅工作小組成員參加會議。
會議審議了內(nèi)控升級攻堅任務(wù)行動方案,對下一步開展內(nèi)控檢查工作任務(wù)進行部署,要求以此次檢查為契機,進一步完善現(xiàn)代企業(yè)制度下的法人治理體系,進一步健全依法經(jīng)營制度體系和各項管理機制。
會議指出,此次內(nèi)控升級攻堅任務(wù),一是要完善制度體系與流程體系建設(shè),提高公司業(yè)務(wù)流程規(guī)范性,減少操作風險。二是要結(jié)合集團實際,突出重點領(lǐng)域、重點環(huán)節(jié)和重點人員的全面一體化管理體系建設(shè)并推進持續(xù)改進,確保取得成效。
會議強調(diào),要深刻認識到內(nèi)控建設(shè)對于保障集團資產(chǎn)安全、提高資金使用效率、防范各類風險的重要作用,準確把握內(nèi)控建設(shè)的內(nèi)在要求與核心要義。各部門要切實擔負起主體責任,貫徹合規(guī)經(jīng)營新發(fā)展理念、落實高質(zhì)量發(fā)展重要舉措,堅持高站位謀劃、高標準推進,嚴格落實一企一策,扎實推進合規(guī)建設(shè),為集團持續(xù)、健康、科學發(fā)展提供保障。(內(nèi)控審計部 施璇)


